División de Desarrollo Institucional
Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. Marvin Arias Aguilar
3
14 de diciembre, 2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 16634
14 de diciembre, 2005
DI-CR-784
Licenciado
Marvin Arias Aguilar
Auditor General
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Estimado señor:
Asunto:
Adquisición de bienes y servicios requeridos por la Auditoría General del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) de conformidad con el oficio N° 04662 (DI-CR-208) del 5 de mayo del 2004, emitido por esta Contraloría General.
Se da respuesta a su nota N° AG-158-2005 de 21 de noviembre de 2005, en la que solicita el criterio respecto de si es válida la interpretación que ha hecho la Administración del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), en relación con lo indicado en el oficio N° 04662 (DI-CR-208) del 5 de mayo del 2004, emitido por esta Contraloría General, referente a la tramitación de solicitudes de bienes y servicios por parte de la Auditoría General de ese Banco.
A efectos de atender lo consultado, y siendo que tal solicitud versa sobre la interpretación de lo expuesto en dicho oficio, es menester retomar, en primer término, las dos principales conclusiones que se extraen de ese documento, en las que se plantea básicamente lo siguiente:
“(...) bajo el supuesto de que la institución planifica y formula adecuadamente su plan de adquisiciones y, por ende, realiza los procesos adquisitivos con suficiente antelación, esta Oficina es del criterio de que los bienes y servicios solicitados por las auditorías internas podrían tramitarse ‘conjuntamente con los procesos de la Administración’, de acuerdo con lo comentado.
(...) en el tanto las características de los bienes y servicios solicitados por la auditoría interna guarden relación con requerimientos previamente establecid ...
Fecha publicación: 11/12/2005
Fecha emisión: 08/12/2005
Institución: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS
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Lic. Marvin Arias Aguilar
2
x de xx,2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 13565
28 de octubre, 2005
DI-CR-669
Licenciado
Marvin Arias Aguilar
Auditor General
Banco Nacional de Costa Rica
Estimado señor:
Asunto:
Acuse de recibo del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Banco Nacional y archivo del citado documento.
Se acusa recibo del oficio AG-140-2005 mediante el cual se remitió “para su conocimiento y aprobación”, el Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Banco Nacional de Costa Rica (en adelante Reglamento).
De conformidad con instrucciones de la jefatura de este Centro, se le indica que de garantizar esa Auditoría Interna que el Reglamento cumple a cabalidad con la normativa legal, técnica y reglamentaria pertinente, y que ese instrumento cuenta con la aprobación del jerarca respectivo, se acate lo allí indicado, sin perjuicio de que una vez que se publiquen las Directrices generales que deben observarse en la formulación, aprobación y promulgación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas se tomen las acciones que correspondan.
Por lo anterior, se procede al archivo del Reglamento sin más trámite.
Atentamente,
Licda Beleida Rodríguez González
Fiscalizadora
BRG/MCA/ech*
Ci:
Archivo Central (2)
Copiador
NI:22004-2005
(: criterios y pronunciamientos
art. 23 de la LGCI
Tel. (506) 220 3120
Fax. (506) 220 4385
http://www.cgr.go.cr Apto. 1179-1000, San José, Costa Rica
Correo Electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr
Tel. (506) 220 3120
Fax. (506) 220 4385
http://www.cgr.go.cr Apto. 1179-1000, San José, Costa Rica
Correo Electronico: inforc ...
Fecha publicación: 29/10/2005
Fecha emisión: 26/10/2005
Institución: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS
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Centro de Relaciones para el fortalecimiento del control y la fiscalizacion superiores
Lic. José Manuel Solano Méndez
2
x de xx,2005
Al contestar refiérase
al oficio Nº 13576
28 de octubre, 2005
DI-CR-670
Licenciado
José Manuel Solano Méndez
Auditor Interno
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Estimado señor:
Asunto:
Acuse de recibo del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Banco Crédito Agrícola de Cartago y archivo del citado documento.
Se acusa recibo del oficio AUD-304-C/2005 mediante el cual se sometió nuevamente a conocimiento de este Órgano Contralor, el Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Banco Crédito Agrícola de Cartago (en adelante Reglamento).
De conformidad con instrucciones de la jefatura de este Centro, se le indica que de garantizar esa Auditoría Interna que el Reglamento cumple a cabalidad con la normativa legal, técnica y reglamentaria pertinente, y que ese instrumento cuenta con la aprobación del jerarca respectivo, se acate lo allí indicado, sin perjuicio de que una vez que se publiquen las “Directrices generales que deben observarse en la formulación, aprobación y promulgación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas”, se tomen las acciones que correspondan.
Por lo anterior, se procede al archivo del Reglamento sin más trámite.
Atentamente,
Licda Beleida Rodríguez González
Fiscalizadora
BRG/MCA/ech*
Ci:
Archivo Central (2)
Copiador
NI:21922-2005
(: criterios y pronunciamientos
art. 23 de la LGCI
Tel. (506) 220 3120
Fax. (506) 220 4385
http://www.cgr.go.cr Apto. 1179-1000, San José, Costa Rica
Correo Electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr
Tel. (506) 220 3120
Fax. (506) 220 4385
http://www.cgr.go.cr Apto. 1 ...
Fecha publicación: 27/10/2005
Fecha emisión: 24/10/2005
Institución: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Emite: CENT. RELACIONES FORT. CTRL Y FISC. SUP
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: ATENCION CONSULTAS Y ASESORIAS ESCRITAS